Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 25/2024 Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov s DPH 23.02.2024 MyID s.r.o. ZŠ s MŠ Rožkovany Mgr. Darina Jacová riaditeľka školy 23.02.2024
Zmluva Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom s DPH 03.02.2023 Ing. Zuzana Ondková ZŠ s MŠ Rožkovany Mgr. Darina Jacová riaditeľka školy 06.02.2023
Zmluva 4/2023 Zmluva o vedení účtovníctva s DPH 03.02.2023 Ing. Zuzana Ondková ZŠ s MŠ Rožkovany Mgr. Darina Jacová riaditeľka školy 06.02.2023
Faktúra plyn 879,00 s DPH 10.01.2012 SPP 30.04.2012
Faktúra 225/21 Čistiace prostriedky 400,00 s DPH 22.12.2021 Peter Roba 18.01.2022
Faktúra 220/21 Čistiace prostriedky 199,97 s DPH 22.12.2021 Peter Roba Vzd. poukazy 18.01.2022
Faktúra 221/21 Utierky na ruky 351,00 s DPH 22.12.2021 Ronew world Vzd. poukazy 18.01.2022
Faktúra 222/21 Pracovné oblečenie 101,90 s DPH 22.12.2021 Agáta Kordiaková 18.01.2022
Faktúra 223/21 Laty 37,20 s DPH 22.12.2021 Píla. - Grič. 18.01.2022
Faktúra 224/21 Čistiace prostriedky 453,87 s DPH 22.12.2021 Peter Roba 18.01.2022
Faktúra 1/22 Internet 10,00 s DPH 10.01.2022 Livenet 18.01.2022
Faktúra 226/21 Čistiace prostriedky 147,40 s DPH 22.12.2021 Peter Roba ŠJ 18.01.2022
Faktúra 218/21 Čistiace prostriedky 76,07 s DPH 22.12.2021 Peter Roba ŠJ 18.01.2022
Faktúra 2/22 Licenčný poplatok - elektr. registratúrna kniha 216,00 s DPH 11.01.2022 Archivovanie 18.01.2022
Faktúra 3/22 Hovorné 14,24 s DPH 17.01.2022 T-com 18.01.2022
Faktúra 4/22 Hovorné 15,00 s DPH 17.01.2022 O2 18.01.2022
Faktúra 5/22 Elektrina 119,52 s DPH 17.01.2022 VSE 18.01.2022
Faktúra 6/22 Elektrina - nedoplatok 139,31 s DPH 17.01.2022 VSE 18.01.2022
Faktúra 7/22 Zemný plyn - nedoplatok 722,90 s DPH 17.01.2022 Innogy 18.01.2022
Faktúra 8/22 Poistné 211,68 s DPH 18.01.2022 Generali 24.01.2022
zobrazené záznamy: 1-20/2597