|
Faktúra |
198/18
|
Kancelárske potreby
|
162,94 |
s DPH |
27.12.2018 |
Glóbus |
ŠJ |
17.01.2019 |
|
Faktúra |
197/18
|
Vodné a stočné (20.9.18 - 13.12.18)
|
136,30 |
s DPH |
27.12.2018 |
VVS |
MŠ, ŠJ |
17.01.2019 |
|
Faktúra |
196/18
|
Mixér, hrniec
|
280,32 |
s DPH |
21.12.2018 |
Jozef Muľa - Norma |
CVČ |
17.01.2019 |
|
Faktúra |
195/18
|
Chladnička Liebherr
|
239,00 |
s DPH |
21.12.2018 |
SALT LS, s. r. o. |
CVČ |
17.01.2019 |
|
Faktúra |
194/18
|
Kuchynské potreby
|
461,91 |
s DPH |
21.12.2018 |
Jozef Muľa - Norma |
ŠJ |
17.01.2019 |
|
Faktúra |
193/18
|
Kuchynské potreby
|
141,91 |
s DPH |
20.12.2018 |
Jozef Muľa - Norma |
MŠ |
17.01.2019 |
|
Faktúra |
192/18
|
Stavebné práce
|
12 000,00 |
s DPH |
19.12.2018 |
Stav-Majo |
|
17.01.2019 |
|
Faktúra |
189/18
|
Výtvarný materiál
|
176,70 |
s DPH |
18.12.2018 |
Glóbus |
MŠ |
17.01.2019 |
|
Faktúra |
188/18
|
Pracovné oblečenie
|
161,20 |
s DPH |
18.12.2018 |
Agáta Kordiaková |
ZŠ |
17.01.2019 |
|
Faktúra |
190/18
|
Hyg. potreby a pís. materiál
|
123,17 |
s DPH |
18.12.2018 |
Glóbus |
ZŠ, SZP |
17.01.2019 |
|
Faktúra |
191/18
|
Výtvarný materiál
|
157,15 |
s DPH |
18.12.2018 |
Glóbus |
ŠKD |
17.01.2019 |
|
Faktúra |
187/18
|
Elektroinštalácia, zemnenie a odsávanie konvektomatu
|
1 676,00 |
s DPH |
17.12.2018 |
Napema s.r.o. |
ŠJ |
17.01.2019 |
|
Faktúra |
186/18
|
Hovorné
|
45,34 |
s DPH |
17.12.2018 |
Orange |
ZŠ |
17.01.2019 |
|
Faktúra |
185/18
|
Vodoinštalatérske a búracie práce
|
11 004,00 |
s DPH |
14.12.2018 |
Mabri-Mont, s. r. o. |
|
17.01.2019 |
|
Faktúra |
184/18
|
Cirkusové predstavenie
|
130,00 |
s DPH |
14.12.2018 |
Aurel Jacko |
|
17.01.2019 |
|
Faktúra |
183/18
|
Učebné pomôcky
|
255,00 |
s DPH |
14.12.2018 |
Stiefel Eurocard |
MŠ |
17.01.2019 |
|
Faktúra |
182/18
|
Pracovné oblečenie
|
330,00 |
s DPH |
12.12.2018 |
Gotex |
MŠ |
17.01.2019 |
|
Faktúra |
181/18
|
Služby projekt. finanč. manažéra
|
528,00 |
bez DPH |
12.12.2018 |
Diervilla, s. r. o. |
CVČ |
17.01.2019 |
|
Faktúra |
180/18
|
PC a príslušenstvo
|
864,00 |
s DPH |
12.12.2018 |
Martin Šuhaj |
SZP |
17.01.2019 |
|
Faktúra |
179/18
|
PC a príslušenstvo
|
864,00 |
s DPH |
12.12.2018 |
Martin Šuhaj |
MŠ |
17.01.2019 |